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美容美發(fā)行業(yè)可免稅,但1月份已辦理增值稅申報(bào),未開專票,如要享受免稅是否必須更正增值稅申報(bào)?

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美容美發(fā)行業(yè)可免稅,但1月份已辦理增值稅申報(bào),未開專票,如要享受免稅是否必須更正增值稅申報(bào)?

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人工智能朗讀:

1.我公司屬于旅游業(yè),可以享受此次的免稅政策。但我公司已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票且已經(jīng)按征稅辦理了1月所屬期的申報(bào)。加上現(xiàn)在受疫情影響與接受發(fā)票方無法取得聯(lián)系,無法開具紅字發(fā)票,可不可以在2月屬期進(jìn)行調(diào)整?

答:可以的。在納稅人受疫情影響,應(yīng)開具而未能及時(shí)開具對應(yīng)紅字發(fā)票的特殊情況下,可以先適用免征增值稅政策。比如,適用免稅政策的納稅人在1月份開具了增值稅專用發(fā)票,應(yīng)當(dāng)在2月份開具對應(yīng)紅字發(fā)票,但由于受疫情影響與接受發(fā)票方無法取得聯(lián)系,而未能及時(shí)開具。這種情況下,納稅人在辦理2月屬期增值稅納稅申報(bào)時(shí),可在增值稅納稅申報(bào)表征稅項(xiàng)目相關(guān)欄次,填報(bào)負(fù)數(shù)沖減1月增值稅專用發(fā)票對應(yīng)的銷售額和銷項(xiàng)稅額,在增值稅納稅申報(bào)表免稅欄次和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對應(yīng)欄次,填報(bào)免稅銷售額等項(xiàng)目。在后期補(bǔ)開增值稅紅字發(fā)票和普通發(fā)票后,進(jìn)行對應(yīng)屬期增值稅納稅申報(bào)時(shí),紅字發(fā)票銷售額和銷項(xiàng)稅額、普通發(fā)票免稅銷售額和免稅額不應(yīng)重復(fù)計(jì)入。

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2.我公司是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu),1月份開具了增值稅專用發(fā)票,但還沒有進(jìn)行1月屬期申報(bào),受疫情影響開具的專用發(fā)票也暫時(shí)無法沖紅,請問我在辦理1月屬期申報(bào)的時(shí)候?qū)S冒l(fā)票的金額可以直接填寫免稅銷售額嗎?

答:不可以。由于您已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票,應(yīng)將當(dāng)期開具增值稅專用發(fā)票的銷售額和銷項(xiàng)稅額,據(jù)實(shí)填寫在增值稅納稅申報(bào)表征稅項(xiàng)目對應(yīng)欄次。在納稅人按照規(guī)定開具對應(yīng)紅字發(fā)票的當(dāng)期,再將紅字發(fā)票記載的負(fù)數(shù)銷售額和銷項(xiàng)稅額計(jì)入增值稅納稅申報(bào)表征稅項(xiàng)目的對應(yīng)欄次,同時(shí)將對應(yīng)的免稅銷售額等項(xiàng)目計(jì)入增值稅納稅申報(bào)表免稅欄次和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對應(yīng)欄次。

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3.我公司屬于美容美發(fā)行業(yè),是可以免稅的。但我已經(jīng)按征稅辦理了1月份的增值稅申報(bào),1月份我沒有開過增值稅專用發(fā)票,這種情況下我要享受免稅是必須更正增值稅申報(bào)嗎?

答:在未開具增值稅專用發(fā)票,已按征稅項(xiàng)目進(jìn)行了納稅申報(bào)的情況下,納稅人可以選擇更正當(dāng)期申報(bào)或者在下期申報(bào)時(shí)調(diào)整。選擇更正申報(bào)的,可以對1月屬期增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)行更正申報(bào),將當(dāng)期應(yīng)適用免稅政策的銷售額等項(xiàng)目填入增值稅納稅申報(bào)表和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對應(yīng)欄次。選擇在下期申報(bào)時(shí)調(diào)整的,可以在辦理2月屬期增值稅納稅申報(bào)時(shí),在征稅項(xiàng)目中負(fù)數(shù)沖減1月屬期適用免稅政策的銷售額和銷項(xiàng)稅額,在增值稅納稅申報(bào)表免稅欄次和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對應(yīng)欄次填報(bào)1-2月屬期適用免稅政策的免稅銷售額等項(xiàng)目。

上述已征的應(yīng)予免征的增值稅稅款,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還或者抵減納稅人以后應(yīng)繳納的增值稅稅款。


[見圳客戶端、深圳新聞網(wǎng)編輯:李丹璐]